西固区人民检察院
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2026年兰州市西固区人民检察院单位预算公开报告

时间:26-03-04 09:53:53 来源:  作者:缪佳庚 点击数:

 

兰州市西固区人民检察院

2026年单位预算公开情况说明


   

 

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2026年部门预算公开如下:

一、单位职责

1、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

2、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

3、依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。

4、对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提请抗诉。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

我院内设机构共8个,包括:政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部。

(二)参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

(三)直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年单位收支总预算1,485.79万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

 

(一)收入预算

2026年收入预算1,485.79万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入1,455.09万元,占97.93%;

政府性基金预算收入0.00万元,占0.00%;

上年结转收入30.70万元,占2.07%;

其他收入0.00万元,占0.00%。

(二)支出预算

2026年支出预算1,485.79万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出1,240.09万元,占83.46%;项目支出215.00万元,占14.47%;上年结转收入30.70万元,占2.07%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出1,455.09万元,包括:公共安全支出1,243.34万元、社会保障和就业支出70.83万元、卫生健康支出46.00万元、住房保障支出94.92万元。

具体安排情况如下(详见单位预算公开表4,5,6,7):

(一)基本支出

2026年基本支出1,240.09万元,比2025年预算减少133.47万元,下降9.7%,下降的主要原因是严格落实过紧日子要求,严控一般性支出,同时认真执行中央及地方关于厉行节约,反对浪费的规定,大力压减办公费、会议费、培训费、公务接待费等非刚性支出,从严控制日常运行成本。

其中:人员经费支出1,067.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费支出172.93万元,主要包括:办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出

2026年一般公共预算项目支出215.00万元,比2025年预算减少15万元,下降6.5%,下降的主要原因是本年度无维修改造工程,同时严格执行政府采购和成本控制,优化项目实施方案,相应项目经费及执行数较上年减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个,主要是检察业务综合保障经费。

其他项目1个,主要是中央政法转移支付资金。

(三)支出功能分类说明

1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):2026年预算数为995.37万元,比2025年预算减少94.92万元,下降8.7%,下降的主要原因是严格落实过紧日子要求,严控一般性支出,认真执行中央及地方关于厉行节约,反对浪费的规定,大力压减办公费、会议费、培训费、公务接待费等非刚性支出,从严控制日常运行成本。

2、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):2026年预算数为215.00万元,比2025年预算减少15万元,下降6.5%,下降的主要原因是本年度无维修改造工程,同时严格执行政府采购和成本控制,优化项目实施方案,相应项目经费及执行数较上年减少。

3、公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):2026年预算数为32.97万元,比2025年预算增加0.12万元,增长0.4%,与上年基本持平

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2026年预算数为1.80万元,比2025年预算增加0.2万元,增长12.5%,增长的主要原因是本年度退休人员增加,按规定完成社保基数调整,配套养老保险增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2026年预算数为67.56万元,比2025年预算减少16.22万元,下降19.4%,下降的主要原因是本年度在职人员较上年减少配套养老保险经费下降。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2026年预算数为1.47万元,比2025年预算增加0.48万元,增长48.5%,增长的主要原因是新增长期护理保险等支出

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2026年预算数为26.77万元,比2025年预算减少6.33万元,下降19.1%,下降的主要原因是本年度在职人员较上年减少配套医疗保险经费下降。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2026年预算数为0.20万元,与上年预算持平

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2026年预算数为19.03万元,比2025年预算减少4.49万元,下降19.1%,下降的主要原因是本年度在职人员较上年减少配套公务员医疗补助经费下降。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026年预算数为94.92万元,比2025年预算减少12.31万元,下降11.5%,下降的主要原因是本年度在职人员较上年减少配套住房公积金经费下降。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算14.30万元,较2025年预算减少12.70万元。

  1. 因公出国(境)费用0.00万元,与上年预算持平

    2.公务接待费0.30万元,比2025年预算减少0.2万元,下降40.0%,下降的主要原因是执行中央及地方关于厉行节约,反对浪费的规定,大力压减公务接待费等非刚性支出,从严控制日常运行成本。

    3.公务用车购置及运行维护费14.00万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费14.00万元),比2025年预算减少12.5万元,下降47.2%,下降的主要原因是本年度无公务用车报废更新的情况。

    (二)培训费预算情况说明

    4.培训费0.00万元,比2025年预算减少5万元,下降100.0%,下降的主要原因是执行中央及地方关于厉行节约,反对浪费的规定,大力压减培训费等非刚性支出,从严控制日常运行成本。

    (三)会议费预算情况说明

    5.会议费0.00万元,与上年预算持平

    (四)委托业务费预算情况说明

    6.委托业务费64.00万元,比2025年预算增加50万元,增长357.1%,增长的主要原因是本年度开展移动检务平台建设,该项资金为重点保障项目,占比较大,资金较上年上升。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

  1. 机关运行经费145.19万元,比2025年预算增加19.28万元,增长15.3%,增长的主要原因是公用经费按照年初标准配比,较上年保障增多,相应资金上升。

    七、政府采购安排情况

    2026年单位政府采购预算总额156.20万元,其中:政府采购货物预算23.70万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算132.50万元。

    2026年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

    八、国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为3,816.48万元。其中:办公用房8,122.00平方米,价值1,951.70万元。预算单位共有公务用车9辆,价值174.12万元。单价20万元以上的设备价值1,026.59万元。2026年拟采购固定资产约27.40万元。

    九、其他重要事项情况说明

    (一)政府性基金预算支出情况

    未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

    (二)非税收入情况

    2026年本单位不涉及非税收入,2026年计划征收0.00万元。

    (三)重点项目情况

    项目名称:检察业务综合保障经费

    1、项目概况:2026年项目实施过程中,通过规范、有序的物业管理服务,为全院干警营造整洁、安全、有序的办公环境,持续提升物业后勤保障能力和服务水平。

    2、立项依据:牢固树立新发展理念,以检察业务工作为中心,以深化司法体制改革和检察改革为动力,强化基础设施保障、强化后勤服务保障为着力点,全面提升检务保障规范化、精细化、信息化水平,认真贯彻《机关事务管理条例》,以保障有力、干警满意为目标,深化改革、优化服务、强化管理、实化节约,全面提高机关后勤服务整体效能。实施周期为为期一年,计划通过招聘第三方物业服务公司,强化基础设施保障、强化后勤服务保障为着力点,为检察机关后勤提供更加优质的服务。

    3、实施主体:甘肃省兰州市西固区人民检察院

    4、实施周期:2026年1月至2026年12月

    5、实施计划:2026年度计划完成本院物业管理后勤服务,做好全院后勤保障、车辆保障等工作。

    6、年度预算安排:本年度预算安排为55万元,其中物业费49.5万元,车辆运行维修维护5.5万元。

    7、预期总体目标:强化法律监督,化解社会矛盾,维护社会稳定,维护公平正义。深入践行“让检察机关成为良好经济发展环境重要组成部分”的理念;努力服务大局,保障大局。充分履行职责,积极投入强省会、促发展;推进科技兴检战略,智慧检务建设;严格落实合同约定内容,确保资金使用效率达标。

    (四)部门管理转移支付情况

    未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

    (五)国有资本经营预算支出情况

    未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

    十、预算绩效管理情况

    (一)2025年预算绩效管理工作情况

    按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

    1.绩效目标管理情况。2025年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个,按规定随年度预算一并公开项目3个,公开率为100.00%。

    2.绩效运行监控情况。2025年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目3个,占本单位项目的100.00%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为66.67%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:部分干警对绩效评价工作的重要性认识不足,未能充分认识到绩效评价是检验工作成效、提升工作质效的重要手段,将绩效评价简单等同于任务考核,缺乏以绩效为导向推动工作提升的主动意识。同时,在日常工作中仍然存在重业务工作推进、轻工作机制完善的思想,影响了整体工作效能的提升。开展1-9月绩效运行监控项目3个,占本单位项目的100.00%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个,完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:存在年度工作计划制定不完整的情况,缺少策略规划、资源分配、预估完成时间表等要素;部分指标目标值设置为定性表述,缺少量化标准,在实际的评价过程中无法准确反映指标完成情况;部分费用控制不足,如委托业务费存在多次调剂的情况,与年初业务部门申报的预算数存在差距,该情况又导致与年初设置目标值的偏差。绩效运行监控在单位内部通报整改情况:无单位内部通报情况的发生。

    3.绩效自评开展情况。2025年度,组织开展绩效自评项目共3个,其中,单位整体支出1个,项目支出2个,转移支付项目1个,绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况:按规定实现100%公开。

    4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金30.70万元,2026年度增加单位预算项目0个,增长率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

    (二)2026年绩效目标编制情况

    2026年,纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中,单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度,设置二级指标18个、三级指标51个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标19个、三级指标49个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

    十一、名词解释

    1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

    2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

    3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

    4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

    5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

    6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

    7、“三公”经费:指因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    9、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

    10、公共安全支出(类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。

    11、公共安全支出(类)检察(款):反映检察事务的支出。

    12、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):反映兰州市西固区人民检察院的基本支出。

    13、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):反映兰州市西固区人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

    14、公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):反映兰州市西固区人民检察院的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    15、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

    16、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

    17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

    18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映兰州市西固区人民检察院开支的离退休经费。

    19、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    20、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

    21、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

    22、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。

    23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

    24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    25、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    26、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

    27、住房保障支出(类):反映政府用于住房方面的支出。

    28、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

    29、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    30、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    31、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

    32、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

    33、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

    34、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

    35、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

    36、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

    37、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

    38、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

    39、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

    40、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

    41、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

    42、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

    43、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

    44、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

    45、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

    46、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

    47、商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

    48、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

    49、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用。

    50、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

    51、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    52、商品和服务支出(类)专用燃料费(款):反映用作业务工作设备的车(不含公务用车)、船设施等的油料支出。

53、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付